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重庆市江津区网络传媒中心2018年部门决算情况说明
发布时间:2019-09-10 10:55    浏览次数:

  江津区网络传媒中心于2011年11月成立,是独立核算的全额拨款的正处级事业单位。中心编制为33人,现有在编在职职工30人。作为我区三大媒体之一,主要职能是坚持正确舆论导向,服务群众,负责江津网的相关业务的建设、开发、监督等。

  江津区网络传媒中心内设办公室、新闻部、视频部、最江津运营部、技术部、编辑部六个部门,具备图文视频采编、直播等功能,配备83平方米演播大厅。中心主办的江津网以“党政网性质、都市网风格”为引领,以“新闻、论坛、资讯”三驾马车为发力点,最大限度体现网络媒体的迅捷性、海量性、全球性、永久性、互动性特色。特别是2015年以来,江津网的“两微一端”正式完善,形成“微信微博、最江津APP、电脑PC端”新的三驾马车,2016融入多平台图文视频直播,经过不断地摸索,江津网在全国地方网站中形成了鲜明的“江津网特色”。

  本部门2018年度收入总计966.93万元,支出总计966.93万元。与2017年决算数相比,收支增长74.48万元、增长8.34%,主要原因是单位养老保险、职业年金调标等。

  本部门2018年度收入合计966.93万元,其中:财政拨款收入966.93万元,占100%。

  本部门2018年度支出合计966.93万元,其中:基本支出561.88万元,占58.11%;项目支出405.05万元,占41.89%。

  本部门2018年度财政拨款收入966.93万元,较上年决算数增长74.48万元,收支增长74.48万元、增长8.34%,主要原因是养老保险、职业年金调标等。较年初预算数增加115.42万元,增长14%。主要原因是养老保险、职业年金调标等。

  本部门2018年度财政拨款支出966.93万元,较上年决算数增长74.48万元,收支增长74.48万元、增长8.34%,主要原因是。较年初预算数增加115.42万元,增长14%。主要原因是养老保险、职业年金调标等。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出966.93万元,占100%,较年初预算数增加219.02万元,增长32.52%。主要原因是单位养老保险、职业年金调标等。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出966.93万元。其中:人员经费423.41万元,较上年减少45.1万元,主要原因是养老保险、职业年金调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费138.48万元,较上年增加69.55万元,主要原因是电费、办公耗材涨价,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公车维护费、工会经费等。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计16.84万元,较年初预算数减少5.16万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少5.3万元,主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控制三公经费。

  公务车运行维护费13.22万元,主要用于主要用于采访工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数没有变化,较上年支出数减少2.78万元,主要原因是业务用车减少。

  公务接待费3.63万元,主要用于接待主要用于接待其他区考察学习就餐费用,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.37万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,较上年支出数减少2.51万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

  2018年本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待80批次,382人,其中:国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费95.02元,车均维护费6.61万元。

  2018年本部门机关运行经费支出138.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较2017年增加69.55万元,增加100.9%,主要原因是增人增资。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,主要用于新闻采访、公务外出等。

  2018年本部门政府采购支出总额305万元,其中:政府采购货物支出305万元。主要用于采购办公电脑、演播室非编系统、办公座椅等采访设备。

  预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我中心对1个项目开展了绩效自评,涉及资金21万元。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

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  总编辑:涂普健值班副总编辑:易志慧编辑部主任:李皓责任编辑: 胡佳兴 2019-08-29 16:27

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